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检索条件"主题词=内部管理规范"
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合同,高校采购管理与财务管理的纽带
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《中国机关后勤》2020年 第8期 56-58页
作者:易慧霞 明玉北京师范大学 
高校要以合同管理为抓手,将财务与资产管理作为高校经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计采购管理是财务管理的基础与重要环节,其效率直接影响着财务管理的绩效水平。科学的财务管理也会促进采购管理绩效...
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对审计委派制的一点思考--以原青岛市卫生局实践为例
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《中国审计》2021年 第11期 67-68页
作者:潘蕾 蒋青平 赵德官山东省青岛市中心医院 
内部审计是国家审计监督的重要组成部分,是单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的重要制度设计和自我约束机制。随着医药体制改革的推进,公立医院越来越重视内部审计工作,不断完善制度机制,在促进医院完善内部治理、提...
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对加强市属国有企业内部审计工作的调研与思考
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《国有资产管理2020年 第12期 18-21页
作者:王波 谢选择湖北省随州市国资委 
内部审计作为企业经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,在国资国企治理中需要被赋予更大的价值。围绕如何加强对国有企业内部审计工作指导和监督这个问题,湖北省随州市国资委对4家市属国有企业开展调研,...
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晋州市第三中学
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《党史博采(下)》2008年 第2期 F0003-F0003页
晋州市第三中学办学方针明确,师资力量雄厚,内部管理规范,校风校纪良好,素质教育全面深化,依法治校硕果累累,新课改工作如火如荼,多媒体教学深入课雀,艺术教育已成特色,办学条件日臻完善,综合治理全面深化,行风建设卓有成效...
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荆门联通“换位体验”优化服务流程
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《邮电设计技术》2015年 第8期 72-72页
作者:王朋 
近日,中国联通湖北荆门分公司组织专业部门营销策划人员、营业厅主任及值班经理开展“换位体验”穿越活动,从管理视角换位穿越至营业人员和客户视角。
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浅谈加强财政内部审计工作的思路
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《财政监督》2022年 第20期 80-80页
作者:张世勋河南省财政厅财政监督局 
一、财政内部审计的重要作用和意义财政内部审计是审计法赋予的重要职能,是财会监督工作的重要组成部分,是财政决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计。扎实开展内部审计,系统检查评价财政业务流程、资金管理...
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