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内部控制与风险管理的融合:日本政策研究及启示
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《财会学习》2013年 第9期 65-68页
作者:王旭辉 时现南京审计学院江苏省审计信息工程重点实验室 南京审计学院国际审计学院 
内部控制和风险管理是内部审计研究领域的两个重点,目前理论界的研究成果主要集中在二者的关系上,就如何将二者有机融合进而指导企业管理实践、实现增值的研究相对较少。本文在介绍日本企业构建“内部控制与风险管理一体化模式”成功...
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基于聚类的动态物化视图选择研究
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《计算机工程与设计》2009年 第15期30卷 3638-3640,3644页
作者:吕晓 陈耿 朱玉全江苏大学计算机科学与通信工程学院江苏镇江212013 南京审计学院江苏省审计信息工程重点实验室江苏南京210029 
物化视图选择方法大多是静态的,违背了联机分析处理和决策支持系统的动态本质。现有的动态算法也不能实现完全的动态化,为此提出了一种数据仓库中基于聚类的动态物化视图选择算法CBD-MVS(clustering-based dynamic materialized view se...
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